一、發(fā)材料下單通知函、退貨函,開保修卡。
二、每月審核材料商交來 的材料單,做每月材料金額數(shù)據(jù)匯總表,領(lǐng)導簽字后才能付款。
三、每日登記資金流量表,下班前發(fā)每日資金報表,發(fā)收款通知,收款后開收據(jù),登記工程進度收款表,每月1日把上月收款達到50%的工地及已結(jié)算尾款的工地發(fā)給會計。
四、每月19日催材料商送相關(guān)材料單。每月工資、材料費用、辦理銀行業(yè)務(wù)。熟悉使用U盾支付報銷費用,熟練使用浦發(fā)銀行和建行POS機收款,不定時充電。
五、審核工人工資單,做工人工資應(yīng)付表,領(lǐng)導簽字后按時發(fā)放工資。每月已結(jié)算尾款的工地做好綜合匯總表發(fā)給領(lǐng)導。
六、整理文件歸檔,每個工地獨立1個文件袋,相關(guān)資料放入袋子保存(每月材料單要用文件袋裝好并注明)
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